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往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

時(shí)間:2025-06-08 07:36:42 崗位職責(zé) 我要投稿
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往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

  在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述,可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?下面是小編整理的往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)1

  1、根據(jù)銀行存款憑條、各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù),及時(shí)、正確無(wú)誤地在EPR做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。

  2、對(duì)客戶(hù)銷(xiāo)售單的二審要嚴(yán)格保管,必須款到及時(shí)審單,特殊情況需貨品部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意,總經(jīng)理同意,手續(xù)齊全方可審單。

  3、倉(cāng)庫(kù)送交的'入庫(kù)單、銷(xiāo)售單、退貨單、調(diào)撥單等,要按時(shí)、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。

  4、根據(jù)銷(xiāo)售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證,及時(shí)提供、分析客戶(hù)欠款情況并處理應(yīng)收款項(xiàng)的疑難問(wèn)題,有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失,提高回款率。

  5、月末ERP與百勝軟件的對(duì)帳工作必須按時(shí)完成,打印客戶(hù)對(duì)帳單發(fā)送至客戶(hù),要求客戶(hù)確認(rèn)回傳。

  6、對(duì)客戶(hù)應(yīng)收、已收的各項(xiàng)保證金要嚴(yán)格管理,不得少收或不收,要主動(dòng)、及時(shí)作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。

  7、熟練操作服裝軟件,運(yùn)用好財(cái)務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常,提高會(huì)計(jì)電算化的業(yè)務(wù)能力。

往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)2

  (1)執(zhí)行往來(lái)結(jié)算清算辦法,防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng),要嚴(yán)格清算手續(xù),加強(qiáng)管理,及時(shí)清算。

  (2)辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法支付的.應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷(xiāo)手續(xù),加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi),要督促及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。

  (3)負(fù)責(zé)往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng),要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設(shè)置明細(xì)賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)3

  1.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級(jí)主管部門(mén)的規(guī)章制度。

  2.對(duì)預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付等各種往來(lái)款項(xiàng),按單位或個(gè)人分戶(hù)設(shè)帳,序時(shí)登記,進(jìn)行明細(xì)核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。

  3.對(duì)往來(lái)帳定期進(jìn)行核對(duì)清算,歸類(lèi)分析,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)清理情況。按月編制應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款項(xiàng)的明細(xì)報(bào)表。

  4.做好往來(lái)款項(xiàng)的催收工作,內(nèi)部單位的債權(quán)債務(wù)必須在年終對(duì)帳會(huì)上徹底清算。年終對(duì)未清算的'外部往來(lái)款項(xiàng)逐筆辦理“債權(quán)債務(wù)簽認(rèn)單”。

  5.督促相關(guān)單位債權(quán)債務(wù)清理工作。

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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